(摄影、通讯员:韩金蓉)为进一步规范票据的使用和管理,5月7日至5月21日,财务处对全校各票据使用单位开展了全面检查。
本次检查一共分为三个阶段,5月7日至5月10日为各票据使用单位自查阶段,5月13日至5月31日为财务处检查各票据点和各票据点之间互查阶段,6月3日至6月10日为汇总报告阶段。本次检查的重点是监督各票据使用单位是否按规定领用票据、规范填开,是否票款分离,是否有专人、专柜负责保管票据,收取的现金是否及时上缴学校账户,是否及时上账、核销票据等。
根据两个阶段的自查、检查情况,各票据使用单位整体上能按照《华中科技大学票据管理办法》规定执行,但也存在个别票据使用单位认识不足,重视不够,收取现金较少时不能及时缴存银行,为操作简便而没有执行票款分离等内控要求。针对发现的问题,财务处均提出整改意见,要求限期制定整改方案,提出对应整改措施并严格执行。后期财务处也将通过专题会议进一步明确具体要求,不定时抽查各票据使用单位的日常情况。
票据管理工作是一项基础工作,也是加强内部控制的重要环节。财务处一直重视票据管理工作,每年都会对各票据点进行全面的常规性检查和不定时专项抽查,旨在规范票据的使用和管理,加强内部控制。相信在严格的制度、规范的要求和日常监督下,各单位的票据使用、管理会更加规范。
